xxx市財政局:
按照《xxx省財政廳關(guān)于開展財政支出數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作的通知》文件要求,現(xiàn)將我縣20xx年財政支出數(shù)據(jù)質(zhì)量自查及“財政八項(xiàng)支出”增長情況說明如下。
一、20xx年財政支出數(shù)據(jù)情況
20xx年一般公共預(yù)算支出167725萬元,較20xx年減少2658萬元,下降1.56%。“財政八項(xiàng)支出”完成128779萬元,增長23237萬元,增幅22.02%,占一般公共財政預(yù)算支出的77%,高出20xx年15個百分點(diǎn)。“財政八項(xiàng)支出”分項(xiàng)情況:一般公共服務(wù)支出完成14703萬元,較上年增長2449萬元,增幅19.99%;公共安全支出完成6394萬元,下降250萬元,增幅-3.76%;教育支出完成30741萬元,增長1061萬元,增幅3.57%;科學(xué)技術(shù)支出完成265萬元,下降2萬元,增幅-0.75%;社會保障和就業(yè)支出完成23809萬元,下降1794萬元,增幅-7.01%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成26352萬元,增長2403萬元,增幅10.03%;節(jié)能環(huán)保支出完成3514萬元,增加685萬元,增幅24.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成23001萬元,增長18685萬元,增幅432.92%。
我縣“財政八項(xiàng)支出”增幅22.02%,主要原因如下:一是20xx年新增債券到位資金22700萬元,安排用于八項(xiàng)支出僅3000萬元,20xx年新增債券到位資金22000萬元(其中一般債券21500萬元),安排用于幼兒園建設(shè)、九襄市政建設(shè)及峨漢高速搬遷安置等八項(xiàng)支出范圍達(dá)20000萬元,同比增加17000萬元;二是我縣爭取到縣醫(yī)院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金2000萬元為醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目,屬于八項(xiàng)支出;三是進(jìn)一步抓好環(huán)保督察和反饋問題的整改落實(shí),扎實(shí)做好全面推行“河長制”各項(xiàng)工作,努力打造人與自然和諧發(fā)展的河湖生態(tài)新格局,節(jié)能環(huán)保支出同比有大幅度增長。以上三項(xiàng)主要增加額與其他增減事項(xiàng)品迭后八項(xiàng)支出實(shí)際增長22.02%。
二、整改情況
我縣八項(xiàng)支出增長受上級補(bǔ)助和新增債券資金影響較大,增幅較高,城鄉(xiāng)社區(qū)支出等個別科目波動較大,不利于持續(xù)增長。今后,我縣將安排好新增債券資金使用方向,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),力爭八項(xiàng)支出科學(xué)、合理、穩(wěn)定增長。
xxx縣財政局
20xx年10月5日
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