xxx縣財政局:
根據(jù)文件精神,我局結合實際情況,對本單位的財務管理基礎工作情況進行了自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
1、中央八項規(guī)定貫徹落實情況。我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定,不斷推進我局干部作風建設,嚴肅工作紀律,促進各項工作的順利開展。厲行節(jié)約、反對鋪張浪費,嚴格控制三公經(jīng)費的支出,沒有違反中央“八項規(guī)定”及省、市、縣相關規(guī)定。
2、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。我局根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
3、是否存在私設“小金庫”、公款私存、挪用等情況。通過自查,我局沒有私設“小金庫”,不存在公款私存、挪用等情況。
4、三公經(jīng)費、會議費、培訓費支出及公布情況。我局認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”,進一步規(guī)范三公經(jīng)費、會議費、培訓費的管理,嚴格控制支出范圍和金額,減少三公經(jīng)費開支及會議費和培訓費開支。我局嚴格控制公務接待標準,上級部門來我局調(diào)研和檢查的公務接待活動,一切從簡,工作餐不提供酒水,堅決杜絕鋪張浪費。
5、各項收支正規(guī)合法票據(jù)的使用及嚴格控制各項開支,認真審查支出的內(nèi)容和金額情況。我局各項收支均是正規(guī)合法票據(jù),開支超過2000元的,均需召開局黨組會議研究決定,確保支出內(nèi)容和金額均合理規(guī)范。
6、農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費及“兩員”補貼開支使用情況。農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費全部用于農(nóng)業(yè)普查工作中,我局及時按照文件精神將“兩員”補貼經(jīng)費下?lián)苡诟鱾€鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
7、財務處理情況。在財務工作中,我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。
8、政府采購及固定資產(chǎn)管理情況。我局為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購。建立健全各項管理制度,合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn),提高固定資產(chǎn)使用效率,保障固定資產(chǎn)的安全和完整。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
9、對基層單位的預算執(zhí)行情況。我局嚴格按照《預算法》,各項經(jīng)費支出嚴格按照規(guī)定的標準執(zhí)行。預算批復下達后,對基層單位按照一定標準下?lián)埽瑹o截留情況。
10、現(xiàn)金支出規(guī)范管理使用情況。我局規(guī)范管理使用現(xiàn)金,不存在提取現(xiàn)金頻繁、現(xiàn)金余額過大,超范圍使用現(xiàn)金等現(xiàn)象。
11、存在的不足。通過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)控控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度尚未建立健全,今后要將進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,努力將這方面的工作做得更好。
xxx縣統(tǒng)計局
20xx年xx月xx日
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