我局為進一步加強對“小金庫”的防治和清理,我單位按照xxx經(jīng)〔20xx〕5號文件精神,認真開展了對《落實經(jīng)濟發(fā)展、促進政策和防治“小金庫”》進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、單位內(nèi)控制度健全,堅持把防治“小金庫”問題作為長效機制;
2、每月按時填報《xxx區(qū)財政監(jiān)督檢查表》并由領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后存檔備查;我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入?yún)^(qū)財政局收費中心賬目統(tǒng)一核算,支出全部納入?yún)^(qū)財政局“大 平臺”支付系統(tǒng)進行核算,在外沒有任何銀行賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”;
3、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,在發(fā)票管理和現(xiàn)金使用方面,無假發(fā)票套取資金、無虛列會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”、無資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”,無以地方財政補助收入設(shè)立“小金庫”,無虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”等現(xiàn)象發(fā)生;
4、票據(jù)管理均按《票據(jù)管理法》要求進行規(guī)范管理;
5、通過自查,進一步嚴格了財經(jīng)紀律、加強了財經(jīng)法制教育,強化了財政管理、確保了資金的合理使用。
針對我局內(nèi)部管理制度、財經(jīng)紀律、局內(nèi)各項規(guī)章制度,在開展自查治理“小金庫”工作中,對內(nèi)部管理制度逐項做了檢查,進一步完善了內(nèi)部管理制度,對財務(wù)管理、會計核算工作做了逐一檢查,均已按照相關(guān)條例嚴格執(zhí)行,并加強了制度的完善與健全,堅決杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。
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